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    2.  
      助企業成長的培訓專家
      課程體系
      當前位置:
      減稅降費與稽查加碼高級研修班
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      減稅降費與稽查加碼高級研修班

      系統班
      財務稅務,管理咨詢
      2019年6月
      成都
      2380.00
      ¥2380.00
      ¥2380.00
      ¥2380.00
      ¥2380.00
      重量:0.00KG
      人數:
      (名額99999)
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      課程簡介
      課程信息
      課程費用:2380/人
      課程類型:公開課
      課程安排:2019年10月29-30日

      課程介紹
         號外。。。。號外。。。。號外。。。。

      減稅。。。。減稅。。。。減稅。。。。
      重磅。。。。重磅。。。。重磅。。。。
      收入。。。。收入。。。。收入。。。。
      國家稅務總局黨委書記、局長王軍在不久前召開的全國稅務工作會議上指出,2019年,各級稅務機關要把確保減稅降費政策措施落地生根作為今年稅收工作的主題,擺在議事日程的突出位置,堅持把各項減稅降費政策作為一項政治任務、作為“一號工程”抓實抓好。“要樹立‘落實減稅降費政策是硬任務’的理念。”
      上半年,全國稅務部門組織的稅收收入(已扣除出口退稅)完成82754億元,增長1.4%,比去年同期增幅回落13.9個百分點。
      2019年普惠制減稅+結構性減稅,2萬億減稅紅包雨,你搶到了嗎?
      財政收入的驟然降速,各地財政收入組織告急,各級政府面臨兩難的嚴峻態勢:在“養肥肥”與“殺雞取卵”中艱難抉擇。
      2019年的對某些行業來講需要的是壯士斷腕,刮骨療傷的決心和勇氣。改革進入深水區,以增值稅發票來套現實現的不規范利益操作模式面臨轉型,行業利益重新洗牌。
      為此,柳林商學院從自身培訓優勢出發,繼續推出《2019年2019特殊經濟形勢下的減稅降費與稽查加碼高級研修班》,以大量親身經歷的實踐案例,詮釋減稅降費新政及稅務稽查與反稽查。


      專家介紹

      焉 教授
      柳林商學院財稅專家組成員,注冊會計師,國內資深出口退稅業務專家,國際貿易權威網站專家組成員,擅長稅務合規性審閱,風險控制盡職調查以及稅收籌劃。被業界譽為合同控制進出口首席稅務培訓專家




      課程大綱

      專題一、增值稅減低稅率新政
      1)增值稅適用稅率調整 2)農產品扣除率調整
      3)出口貨物服務退稅率調整 4)境外旅客購物離境退稅調整
      5)不動產抵扣調整 6)旅客運輸服務抵扣調整
      7)生產、生活性服務業納稅人可抵扣進項加計10%扣除 8)增值稅期末留底退稅制度
      專題二、增值稅減低稅率的交易安排,合同設計發票開立
      1)老合同如何改簽?(利益搶奪,扯皮中的智慧)
      2)新合同如何變化?(利益測算,擦亮你的雙眼)
      3)采購與銷售不同談簽原則?(除了產業鏈地位判斷,你還需要懂財稅)
      4)發票如何銜接?(違規重災,小心安排)
      5)特殊經營事宜?(農產品收購,出口退免稅,土地差額計征,重新考量與安排)
      6)6%服務業加計抵扣?增值稅優惠創新與新安排
      7)產業鏈中,各類企業在本輪改革中影響與應對!
      (制造業(13%),商品流轉渠道(13%),商業零售終端(13%))
      (建材制造(13%),建筑安裝(9%),房地產開發(9%),銷售代理(6%))
      (農產品(9%),餐飲服務(6%),美團代理(6%))
      8)減低稅率下的,增值稅優惠利益的重新認定與選擇
      (免稅,簡易計稅,小規模納稅人,差額計征,計征即退,先征后返)
      9) 增值稅稅負的行業大洗牌
      10) 多檔稅率下的納稅安排,混合銷售的利益與爭奪
      專題三、小規模納稅人的政策適用,選擇與智慧
      1)小規模納稅人的免稅優惠擴圍 2)銷售額中不動產的扣減認定
      3)差額計征的享受額度 4)月度和季度優惠的不同利益
      5)租賃業務的享受明確 6)轉小的范圍擴大
      7)預交稅款的免稅適用 8)不動產的銷售免稅適用
      9)普通發票與專用發票開具的安排 10)增值稅減免與附加稅優惠
      11)小規模納稅人6稅+2費的減征 12)減征的疊加優惠享受
      專題四、簡易計征,是雞肋還是雞大腿
      1)生物制藥----抗癌藥-----罕見病藥物的簡易計征
      2)簡易計征對產業鏈條的影響與兩票制改革
      3)慎用簡易計征的稅收優惠!
      專題五、加計抵減,你適用了嗎?
      1)加計抵減是個啥 2)加計抵減的適用范圍
      3)加計抵減的計算優惠 4)加計抵減的納稅申報
      5)加計抵減的會計核算 6)加計抵減的納稅安排
      專題六、留抵退稅實現常規化邁出的一步!
      1)留抵退稅政策實質 2)涉稅優惠:比較出口退稅與固定資產一次抵扣
      3)留抵退稅的門檻與要求 4)留抵退稅的納稅安排與適用
      5)留抵退稅實踐案例
      專題七、小型微利企業所得稅的優惠調整,巨額利益的選擇與安排
      1、小型微利企業稅收優惠
      1)小型微利新優惠 2)財務指標的新規定
      3)季度享受的判斷新標準 4)納稅申報適用的季度調整與要求
      5)預交申報表的新變化 6)其他規定的明確
      2、小型微利企業納稅籌劃與安排
      1)財務指標的合規安排 2)企業規模調整的分立安排
      3)輕資產公司的投資安排 4)轉讓定價安排與風險
      專題八、三創的鼓勵(創業+創新+創投)與導向
      1、創業
      1)退役士兵創業 2)建檔立卡貧困人口創業
      2、創新
      1)研發費的加計扣除 2)高新技術企業的虧損彌補延長
      3、創投
      1)創投的投資抵扣 2)創投的個稅適用與選擇
      專題九、2019年的稽查,磨刀霍霍
      1)金稅三期與虛開增值稅專用發票 2)行業專項檢查:醫藥行業看過來
      3)高收入人群:演藝行業專項治理與整頓 4)重點稅源:艱難時刻,艱難選擇與安排
      專題十、2019年的反避稅
      1)稅源爭奪讓稅收洼地何去何從:霍爾果斯,江西 2)稅源爭奪讓關聯交易合理性認定再起爭議


      培訓對象


      企業法人、公司高管、財務總監、稅務總監、稅務經理、財務經理等財稅相關人士。




      課程收益

      1.幫助您了解、掌握小微企業與小型微利企業適用哪些優惠政策
      2.幫助您了解稅務稽查、評估的新方法
      3.幫助您掌握2019年還有哪些新的優惠政策
      。。。。。。


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